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通过MK官网和用友审计(jì)管理系统,上市公司内部审计师可以对公司的各项(xiàng)关(guān)键数据(jù)进行审计和跟踪,对公司内部控制的有效性进行自我评价,并(bìng)披露年度自我评价(jià)报(bào)告;它还(hái)帮助外部中介机构进行内部审计控制(zhì)措施的有效性得到审计。对于非上(shàng)市成长(zhǎng)型公司,企业管理者还可以及(jí)时了解内部情况,是日常业(yè)务活动中一种有效的内部(bù)控制工具。
加强(qiáng)MK官网和用友审计管理系统(tǒng)管理层操作的风险控制,提供安全管理员,并(bìng)负责安全策略的使用等功能
支持设置不兼容(róng)的权限规则。系统将检查这些规则是否被(bèi)违反,并(bìng)在授权(quán)和业务操作过(guò)程中根据规(guī)则(zé)设置进行提(tí)示或控制(zhì)。它(tā)还支(zhī)持对(duì)不合规授权(quán)和不合规业务处理(lǐ)的事(shì)后审查。
提供系统安全策略(luè)变更历(lì)史、账套数据操作(zuò)历史、清(qīng)场日(rì)志、功能操作日审核查询。
提(tí)供系统中操作(zuò)员账户信(xìn)息的变(biàn)更历史;用(yòng)户登(dēng)录密码认证失败事件记录;非服务人员账户检(jiǎn)查。
提供系统中每个账(zhàng)户权限变化的(de)轨迹;支持查询(xún)操作员(yuán)权(quán)限和相应的岗位、岗位等,检(jiǎn)查系(xì)统中用户的权(quán)限(xiàn)和职责是否一致。
它(tā)可以跟踪账套(tào)中各业务系统的参数轨(guǐ)迹。审核业务(wù)系统的(de)业(yè)务流程、业务模型(xíng)、控制方法等,确认系统的运行是否始终(zhōng)满足公(gōng)司的业务控制(zhì)要求(qiú)。
加强MK官网和用友审计(jì)管理系统管理层(céng)操作的风险(xiǎn)控制(zhì),配备安全管理员(yuán),并负责(zé)安全策略(luè)的(de)使用等功能。